302EDU
  • 课本
  • 教案
  • 课件
  • 试卷
  • 图书
  1. 首页
资源 图书
全部
企业内部控制审计政策解读与操作指引2011.1《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组, 著 内部审计2008.02张红英, 主编 内部审计2019.12张红英, 主编 跟网校学内部审计2013.中华会计网校, 编著 内部会计控制规范方法与实务2006.02《内部会计控制规范方法与实务》编写组, 编 银行内部审计实务与案例2019.4《银行内部审计实务与案例》编写组, 编写 广播影视内部审计文集2013.11中国内部审计协会广播电影电视分会, 编 中国人民银行领导干部履行职责审计指南2008.03中国人民银行内审司, 编 现代内部审计2014.3鲍国明, 刘力云, 主编 内部控制与内部审计2019.9胡玉玲, 著 行政事业单位内部控制实施操作指南2016.8徐成彪, 著 内部审计管理2012.1王宝庆, 著 中国内部审计规范2005.08中国内部审计协会, 主编 内部审计思想2005.11(美) 贝利, (美) 格拉姆林, (美) 拉姆蒂, 著 内部审计基础2014.7北京兆泰投资顾问有限公司, 编
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ›
  • 关于我们 | 联系我们

版权声明:本网站所有资源来源于网络,著作权及版权归原作者所有。本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。