302EDU
  • 课本
  • 教案
  • 课件
  • 试卷
  • 图书
  1. 首页
资源 图书
全部
企业内部控制审计工作底稿编制指南2011.12中国注册会计师协会, 编 国际注册内部审计师CIA考试应试指南2010.5中审网校, 编 银行境外及港澳地区内部审计指南2019.9《银行境外及港澳地区内部审计指南》编写组, 编著 银行内部经济责任审计指南2019.9《银行内部经济责任审计指南》编写组, 编著 CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用2010.8(美) 瓦莱布哈内尼 (Vallabhaneni,S.R.) , 著 企业内部审计全流程指南2016.6杨文梅, 主编 企业内部审计实务操作指南2019.7陈明玉, 石本军, 李兴龙, 李玉梅, 朱慧, 编著 税务系统内部审计操作指南2010.3国家税务总局督察内审司, 编 索亚内部审计2005.06国际内部审计师协会, 著 内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编 内部审计理论与实践2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编 房地产企业内部审计指南2020.8王秀明, 刘正昶, 李忠心, 杨德昭, 贾必洪, 乔国伟, 主编 CIA考试习题汇编2011.4中国内部审计协会, 编 国际注册内部审计师CIA考试红皮书2011.6中审网校, 编 CIA内部审计原理与技术2006.06刘德运, 著
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ›
  • 关于我们 | 联系我们

版权声明:本网站所有资源来源于网络,著作权及版权归原作者所有。本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。