国际内部审计专业实务框架2017.8中国内部审计协会, 译
我国商业银行内部控制评价研究2011.7李健飞, 著
中央银行内审理论与实务探讨2008.01李亚新, 主编
中国邮政储蓄银行公司业务会计结算柜面操作指南2009.09《中国邮政储蓄银行公司业务会计结算柜面操作指南》编写组, 编写
行政事业单位内部控制实施操作指南2016.8徐成彪, 著
行政事业单位内部控制实务操作指南2014.9王斌, 张庆龙, 编著
内部审计原理2005.04赵欣, 编
港澳自助游2004.01《港澳自助游》编写组, 编
中央银行会计核算业务操作指南2013.12中国人民银行长沙中心支行, 编著
中国邮政储蓄银行公司业务会计结算后台操作指南2009.09《中国邮政储蓄银行公司业务会计结算后台操作指南》编写组, 编写
行政事业单位内部控制制度设计操作指南2016.4刘永泽, 主编
行政事业单位内部控制实务操作指南2016.11刘永泽, 唐大鹏, 主编
内部控制设计、测试及评价2007.11《内部控制设计、测试及评价》编写组, 编
实施内部审计业务2005.04赵欣, 编著
内部审计学2017.8时现, 主编