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中国人民银行深化内审工作理论与实务2019.11中国人民银行内审司, 编 中国人民银行内审成果运用理论与实务2019.10中国人民银行内审司, 编 中国人民银行内审成果运用理论与实务2018.8中国人民银行内审司, 编 企业内部控制审计工作底稿编制指南2011.12中国注册会计师协会, 编 房地产企业内部审计指南2020.8王秀明, 刘正昶, 李忠心, 杨德昭, 贾必洪, 乔国伟, 主编 城市商业银行内部控制审计2005.06于敏, 著 索亚内部审计2005.06国际内部审计师协会, 著 内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编 内部审计理论与实践2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编 商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究2018.12刘斌, 付景涛, 著 税务系统内部审计操作指南2010.3国家税务总局督察内审司, 编 银行内部控制与内部稽核2013.6台湾金融研训院, 编著 行政事业单位内部审计实务指南2019.5北京国誉咨询有限公司, 北京市民政审计协会, 编著 商业银行内部控制2017.3惠平, 童频, 编著 商业银行内部审计ABC2008.04倪存新, 主编
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