302EDU
  • 课本
  • 教案
  • 课件
  • 试卷
  • 图书
  1. 首页
资源 图书
全部
审计意见购买的内在机理及其治理2012.3徐荣华, 著 审计意见购买及其防治研究2013.5张薇, 著 大理州优秀计算机审计案例和计算机审计方法汇编2018.11大理白族自治州审计局, 编 审计意见及其影响的实证研究2012.5白宪生, 著 内部审计的作用机理与治理效果2016.8李嘉明, 著 内部审计计算机应用技术2004.中国内部审计协会, 编 写给妈妈的玩具购买指南2019.10(意) 茱莉亚·塞蒂莫, 著 大理审计理论探索与实践2012.6大理州审计局, 主编 内部审计理论与实践2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编 现代企业内部审计实务全书2017.8《现代企业内部审计实务全书》编委会, 编著 内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编 索亚内部审计2005.06国际内部审计师协会, 著 冲动购买内在机制研究2018.10朱华伟, 著 企业采购内部控制和内部审计2015.11林仁灶, 著 异常审计费用的形成机理及其对审计质量的影响2020.4高瑜彬, 著
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ›
  • 关于我们 | 联系我们

版权声明:本网站所有资源来源于网络,著作权及版权归原作者所有。本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。