审计意见购买的内在机理及其治理2012.3徐荣华, 著
审计意见购买及其防治研究2013.5张薇, 著
大理州优秀计算机审计案例和计算机审计方法汇编2018.11大理白族自治州审计局, 编
审计意见及其影响的实证研究2012.5白宪生, 著
内部审计的作用机理与治理效果2016.8李嘉明, 著
内部审计计算机应用技术2004.中国内部审计协会, 编
写给妈妈的玩具购买指南2019.10(意) 茱莉亚·塞蒂莫, 著
大理审计理论探索与实践2012.6大理州审计局, 主编
内部审计理论与实践2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编
现代企业内部审计实务全书2017.8《现代企业内部审计实务全书》编委会, 编著
内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编
索亚内部审计2005.06国际内部审计师协会, 著
冲动购买内在机制研究2018.10朱华伟, 著
企业采购内部控制和内部审计2015.11林仁灶, 著
异常审计费用的形成机理及其对审计质量的影响2020.4高瑜彬, 著