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基于交易成本的内部审计增值有用性研究2010.7戴耀华, 著 中国人民银行领导干部履行职责审计指南2008.03中国人民银行内审司, 编 银行境外及港澳地区内部审计指南2019.9《银行境外及港澳地区内部审计指南》编写组, 编著 土地收购储备过程中的委托代理关系与制度约束2008.01母小曼, 著 银行内部经济责任审计指南2019.9《银行内部经济责任审计指南》编写组, 编著 审计质量与审计行为主体关系研究2007.05彭桃英, 著 内部审计管理2012.1王宝庆, 著 中国内部审计规范2005.08中国内部审计协会, 主编 内部审计思想2005.11(美) 贝利, (美) 格拉姆林, (美) 拉姆蒂, 著 内部审计基础2014.7北京兆泰投资顾问有限公司, 编 内部审计实务2014.7北京兆泰投资顾问有限公司, 编 国际内部审计专业实务框架2017.8中国内部审计协会, 译 内部审计理论与方法2014.5张庆龙, 沈征, 主编 内部审计若干问题研究2011.5谌小红, 著 内部会计控制规范方法与实务2006.02《内部会计控制规范方法与实务》编写组, 编
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