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内部审计为组织增加价值2012.6沈征, 著 生物技术专利授权要件研究2014.2肇旭, 著 内部控制与审计2014.12李平, 祝捷, 侯巧铭, 著 银行内部控制与内部稽核2013.6台湾金融研训院, 编著 审计市场结构与审计行为研究2017.6罗春华, 著 内部审计理论与实践研究2017.7钟佳, 著 城市商业银行内部控制审计2005.06于敏, 著 布林克现代内部审计学2005.09(美) 莫勒尔, 著 风险控制视角下的内部审计职能拓展研究2016.4郭慧, 著 大数据技术在银行内部审计中的应用2019.10《大数据技术在银行内部审计中的应用》编写组, 编著 信托行为的理论与实践研究2012.10曲天明, 著 内部审计2008.02张红英, 主编 内部审计2019.12张红英, 主编 跟网校学内部审计2013.中华会计网校, 编著 企业内部审计实务详解2019.7企业内部审计编审委员会, 编著
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