302EDU
  • 课本
  • 教案
  • 课件
  • 试卷
  • 图书
  1. 首页
资源 图书
全部
内部审计为组织增加价值2012.6沈征, 著 索亚内部审计2005.06国际内部审计师协会, 著 内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编 内部审计理论与实践2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编 企业增加价值分配研究2017.12杨春清, 著 日本内部控制评价与审计准则2007.10日本企业会计审议会, 编 现代内部审计实务2007.08温州市内审协会, 编著 内部审计规范2010.9甘肃省审计厅内部审计监督处, 编 医疗卫生机构内部审计案例2014.3中国内部审计协会卫生分会, 编 内部控制评价2005.05徐国强, 编著 内部审计工作手册2014.5《内部审计工作手册》编委会, 编 银行内部审计理论与实务2019.4《银行内部审计理论与实务》编写组, 编写 中国内部审计规定与中国内部审计准则2004.中国内部审计协会, 编 内部审计2008.02张红英, 主编 内部审计2019.12张红英, 主编
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ›
  • 关于我们 | 联系我们

版权声明:本网站所有资源来源于网络,著作权及版权归原作者所有。本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。