企业内部控制审计政策解读与操作指引2011.1《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组, 著
审计期望差距研究2011.8何敬, 著
怀疑2011.1(美) 尚利, (美) 克鲁斯, (美) 奥本, 著
怀疑2018.(美) 约翰·尚利, 等著
企业内部审计与外部审计趋同研究2007.05傅黎瑛, 著
排除合理怀疑研究2015.12肖沛权, 著
持续审计研究2008.05何芹, 著
国外审计监督制度简介2013.9审计署审计科研所, 审计署境外审计司, 审计署国际合作司, 编著
审计课题研究2004.10武君等, 编
2004年广西审计重点课题研究报告2005.06广西审计学会, 广西审计厅科研所, 编
政府审计质量研究2013.11王芳, 著
舞弊审计2008.06叶雪芳, 编著
审计市场结构与审计行为研究2017.6罗春华, 著
审计事业发展创新与基层审计工作实务2016.12《审计事业发展创新与基层审计工作实务》编委会, 编
审计2005.07李敏, 主编