302EDU
  • 课本
  • 教案
  • 课件
  • 试卷
  • 图书
  1. 首页
资源 图书
全部
国家税务总局内部审计系统用户操作手册2015.12国家税务总局督察内审司, 编著 内部审计计算机应用技术2004.中国内部审计协会, 编 内部会计控制岗位实用技能与技巧2014.4常洪瑜, 饶婧珏, 著 内控管理体系建设——拓荒者2010.7庄富怡, 著 实施内部审计业务2004.06中国内部审计协会, 北京兆泰投资顾问有限公司, 编 医院内部控制管理实务2020.7杜桂霞, 主编 内部控制体系设计与审计实务2006.09朱龙, 管少华, 主编 国际内审观点汇编2018.8中国人民银行内审司, 编 内部控制与内部审计2017.11马子力, 著 企业内部审计实务详解2019.7企业内部审计编审委员会, 编著 企业内部审计项目管理规范操作2009.01陈新环, 著 银行内部审计实务与案例2019.4《银行内部审计实务与案例》编写组, 编写 企业内部控制审计政策解读与操作指引2011.1《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组, 著 中国医院JCI评审实施手册2016.11左伟, 章雪莲, 主编 三级综合医院评审标准实施指南2011.6中国医院协会, 编写
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ›
  • 关于我们 | 联系我们

版权声明:本网站所有资源来源于网络,著作权及版权归原作者所有。本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。