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企业内部审计实务详解2019.7企业内部审计编审委员会, 编著 税务稽查风险问题分析与应对指导2013.3孙丽英, 著 内部控制实证研究2006.06郑石桥, 编著 构建“价值内控体系”的探索与实践2017.3中国核工业集团公司财务部, 组织编写 企业内部控制精细化设计与实务案例2018.4罗胜强, 主编 数字政府理论与实践2020.1《数字政府理论与实践》编写组, 编 商业银行内部审计实务2009.06中国工商银行内部审计局, 教育部, 编 内部控制学原理与案例2019.12王加灿, 徐新华, 主编 高校内部审计理论与实践2011.9吴晋生, 主编 财务管理创新与现代内部审计研究2019.7张志勇, 著 内部控制新论2020.9王宝庆, 著 税务稽查证据理论与实务2012.10曹福来, 著 玩转内部控制2015.4刘岳华, 魏蓉, 熊焰韧, 主编 CEO内部控制2015.8陈汉文, 池国华, 编著 稽核系统运行维护手册2009.08《稽核系统运行维护手册》编写组, 编
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