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内部审计实务2020.11北京兆泰投资顾问有限公司, 编 企业内部控制审计政策解读与操作指引2011.1《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组, 著 感悟审计职业生涯2019.11(美) 理查德·F.钱伯斯, 著 中国上市公司内部控制报告2014.12胡为民, 主编 中国上市公司内部控制报告2012.9胡为民, 主编 内部经济责任审计2012.7鲍国明, 主编 现代企业内部审计精要2006.01尹维劼, 主编 现代企业内部审计精要2007.05尹维劼, 主编 上市公司内部控制评价实务2012.1赵立新, 程绪兰, 胡为民, 著 现代企业内部审计精要2011.5尹维劼, 主编 内部控制体系设计与审计实务2006.09朱龙, 管少华, 主编 内部审计为组织增加价值2012.6沈征, 著 现代企业内部审计精要2015.7尹维劼, 编著 索耶内部审计师指南2014.7(美) 索耶, 著 内部会计控制技能与技巧2005.12李家瑗, 蒋晓凤, 编著
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