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内部审计2014.9李友文, 主编 企业内部控制自我评价与审计2010.5中国会计学会, 编 双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究2018.11罗艳梅, 著 内部审计理论与实务2004.中国内部审计协会, 编 中共天津党建史研究2008.12中共天津党史研究室, 编著 企业内部控制审计政策解读与操作指引2011.1《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组, 著 党建研究新视角2007.08国务院国资委党建工作局, 编 天津市党建研究会2007年度重点研究课题文集2009.03天津市党建研究会, 编 天津市党建研究会2006年度重点研究课题文集2007.12天津市党建研究会, 编 孙权研究文稿2015.11王益庸, 著 货币资金内部会计控制实务与案例分析2007.02王世定, 徐玉德, 编著 党章修订与党建发展研究2011.6吕建云, 著 内部控制基础理论研究2018.6郑石桥, 著 现代企业内部治理审计研究2004.时现, 著 风险导向企业内部审计研究2007.09陈利军, 著
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