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企业内部控制审计工作底稿编制指南2011.12中国注册会计师协会, 编 企业内部控制2011.8李荣梅, 姚树中, 屈影, 编著 企业内部会计控制方法与实务2008.05王军辉, 编著 企业内部控制配套指引2010.5《企业内部控制配套指引》编写组, 编 企业内部会计控制2007.10孙永尧, 著 08'中国国有企业内部审计发展研究报告2009.01中国内部审计协会内部审计发展研究中心, 南京审计学院国际审计学院, 编著 现代企业内部会计控制2006.09罗新华, 著 企业内部控制基本规范2008.07《企业内部控制基本规范》编写组, 编 物流企业内部控制2007.12王丹惠, 编著 企业内部控制与评价2011.12王竞达, 著 现代企业内部控制学2019.7闻佳凤, 仲怀公, 主编 中小企业内部审计问题及策略2018.4陶燕, 著 企业内部控制规范研究2011.9北京市企业内部控制规范联席工作领导小组, 编 企业内部审计外包实践调查与发展探析2020.5(加) 杰弗里·皮特曼 (Jeffrey Pittman) , 等编著 三天学会中小企业内部审计2011.1贺东翔, 编著
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